学校各相关部门:
根据我校上报教育部的2025年度审计工作计划和学校批示,审计处将于2025年5月初正式开展我校2024年度预算执行和财务收支审计工作。
一、审计依据
根据中华人民共和国教育部令第47号《教育系统内部审计工作规定》第三章内部审计职责权限第二十条“内部审计机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,对本单位及所属单位以下事项进行审计:……(三)财政财务收支和预算管理情况;……”的规定,以及学校审计计划、学校的批示安排本次审计。
二、审计期间
本次审计期间为2024年度,具体日期为2024年1月1日-2024年12月31日。根据审计实际情况,审计期间可能会进行延伸。
三、联系我们
审计处联系人:李萌,010-66423682
审计公开意见箱邮箱:shenjichu@mail.ccom.edu.cn
中央音乐学院审计处
2025年4月29日